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文檔簡介
1、原輔料進(jìn)貨檢查制度原輔料進(jìn)貨檢查制度1.目的:規(guī)范物料采購管理程序。2.范圍:本公司所有物料。3.責(zé)任:供應(yīng)部對執(zhí)行和實(shí)施本規(guī)程負(fù)責(zé)。4.內(nèi)容:4.1采購人員應(yīng)由授權(quán)人擔(dān)任。4.2采購員應(yīng)具備一定藥學(xué)專業(yè)知識、熟悉所采購物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),了解采購業(yè)務(wù)。4.3采購計(jì)劃:4.3.1供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、制定年度、季度、月采購書面計(jì)劃。4.3.2列出物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、采購時(shí)間安排,物料到貨進(jìn)度。4.3.3合理貯備,庫存余量適宜,不造成積壓。
2、4.3.4說明供貨方供貨能力。4.3.5采購資金預(yù)算和估算方式。4.4供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過審計(jì)確認(rèn)為合格供應(yīng)商。4.5采購人員須嚴(yán)格按各種物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織采購。4.6采購的物料應(yīng)符合相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),其包裝不得對物料產(chǎn)生污染或不良影響。文件名稱:原輔料進(jìn)貨檢查管理規(guī)程版本號:第一版頁碼:第1頁共2頁名目起草人審核人審核人批準(zhǔn)人部門倉儲部倉儲部QA部質(zhì)量副總姓名簽名日期執(zhí)行日期:頒發(fā)部門:QA分發(fā)部門:供應(yīng)部、QA部、辦公室4.7采購運(yùn)輸應(yīng)保證物
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